1 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-RECUPERADO DEL CRÉDITO FISCAL DE LOS EXPORTADORES |
DIANA BEATRIZ MERELES FIGUEREDO Y MARLENE CONCEPCIÓN ROBLES ÁLVAREZ |
04/2010 |
14/05/2010 |
2 |
LA DESCENTRALIZACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA CIRCUNSCRIPCIONES DEL PODER JUDICIAL |
MARÍA LORENA CANTERO BURGOS Y CÉSAR FRANCISCO GONZÁLEZ JAZMÍN |
12/2010 |
16/06/2010 |
3 |
ESTUDIO ANALÍTICO DE LA GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESPECIALES EMS (EXPRESS MAIL SERVISE) DEL CORREO PARAGUAY |
MARÍA ENRIQUETA LEDEZMA BOGADO Y LIZ AMALIA FRANCO BAREIRO |
01/2011 |
26/04/2011 |
4 |
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE UNA EMPRESA GASTRONÓMICA. CASO RICOMEX S.A. |
KARINA MARÍA ANTONELLA DÁVALOS JARA Y CARLOS ANDRÉS OLMEDO GONZÁLEZ |
25/2011 |
21/07/2011 |
5 |
GUÍA PARA LA AUDITORÍA IMPOSITIVA-TRIBUTARIA PARA LA EMPRESA “LA ESTRELLA S.A.”, PROYECTADA A LA ACTUALIZACIÓN CONSTANTE |
JULIO ARNALDO BÁEZ ROLÓN Y FRANCISO ARIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ |
10/2012 |
24/05/2012 |
6 |
CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1015/97 EN UNA EMPRESA DE SEGURO |
YÉSSICA PAOLA QUINTANA GONZÁLEZ Y NILSA LOURDES VILLANUEVA CARMONA |
14/2012 |
07/06/2012 |
7 |
ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA CRUZ ROJA PARAGUAYA |
RITA SOLEDAD ORTÍZ Y RUBÉN DARÍO PAREDES DIANA |
19/2012 |
29/06/2012 |
8 |
LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE EN LA DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO PARA LA INVERSIÓN EN LAS EMPRESAS |
MACARENA AGUSTINA CABAÑAS Y ADRIANA MONSERRAT MUNÓZ GAUTO |
23/2012 |
03/07/2012 |
9 |
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LA EMPRESA REMIGIO S.A. |
NATHALIA NOEMÍ NÚÑEZ FERNÁNDEZ Y ALFREDO JAVIER FERREIRA ESCOBAR |
35/2012 |
23/07/2012 |
10 |
EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA A LA EMPRESA: CLOTHES S.R.L. |
JUAN ÁNGEL GALEANO BRÍTEZ |
36/2012 |
23/07/2012 |
11 |
ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONTABLES-ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS POR LA ONG SERVICIO ECUMÉNICO DE PROMOCIÓN ALTERNATIVA (S.E.P.A) |
JAZMÍN PELOZO NÚÑEZ Y MARLENE VELÁZQUEZ FERREIRA |
51/2012 |
21/12/2012 |
12 |
ANÁLISIS DE LAS PREVENCIONES GENÉRICAS RELACIONADAS CON LA CARTERA MOROSA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA |
LISA GONZÁLEZ ROJAS Y JOSÉ GILBERTO ROSA |
03/2013 |
12/04/2013 |
13 |
EFECTIVIDAD Y UTILIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN POR INDICADORES FINANCIEROS REALIZADOS A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO TIPO A POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO |
JORGE LUIS FLORENTÍN ROJAS |
10/2013 |
16/05/2013 |
14 |
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA AGENCIA DE VIAJES MUNDIAL TOUR S.R.L. Y PROPUESTA PARA SU OPTIMIZACIÓN |
ROSSANA MARÍA GÓMEZ Y SILVINA GIMÉNEZ |
22/2013 |
22/07/2013 |
15 |
PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DEL ÁREA DE COBRANZAS DE COPACO S.A. |
MIRTA BARRIO MARTÍNEZ Y MARTÍN LÓPEZ TINTEL |
31/2013 |
21/08/2013 |
16 |
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA GRUPO FORTALEZA S.A. DE NEGOCIOS EN EL ÁREA DE CRÉDITOS Y COBRANZAS |
PABLINA CUELLAR Y ANDREA LEÓN |
36/2013 |
26/08/2013 |
17 |
ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA “HUEVOS Y POLLOS S.A.” PARA OPTIMIZAR EL NIVEL DE LAS OPERACIONES |
NATALIA GIMÉNEZ Y ALISON GARAY |
44/2013 |
06/09/2013 |
18 |
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO DE ENGORDE BOVINO A CORRAL EN LA CIDUDAD DE YPANE, COMPAÑÍA COSTA ALEGRE |
EYDIE MABEL GONZÁLEZ CARDOZO Y TERESITA ESTHER INSAURRALDE DE BENÍTEZ |
19/2014 |
14/08/2014 |
19 |
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA UNA EMPRESA DEL SECTOR ELECTRODOMÉSTICO |
DOMINGA MABEL VERA ORTIZ Y RAÚL ALBERTO ESPINOZA NAVARRO |
23/2014 |
22/08/2014 |
20 |
PROPONER UNA ESTRUCTURA DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA BULL S.A. |
PAMELA GISELLE ZARACHO MORENO Y CÉSAR AUGUSTO DÁVALOS JARA |
26/2014 |
27/08/2014 |
21 |
PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA AEROMAR INTERNACIONAL S.R.L. |
FREDY LUIS AÑAZCO ORTEGA Y ENRIQUE JAVIER ORTELLADO GARCÍA |
29/2014 |
01/09/2014 |
22 |
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA Y PLAN DE GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DON BOSCO LTDA. |
DIEGO DEJESÚS GONZÁLEZ CABAÑAS Y MARCOS ENRIQUE ACEVEDO BENÍTEZ |
38/2014 |
12/09/2014 |
23 |
EL MODELO ESTÁNDAR DEL CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP COMO HERRAMIENTAS DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO |
WALTER ANTONIO VAZQUEZ ZARZA Y HECTOR DANIEL GODOY COLARTE |
39/2014 |
24/09/2014 |
24 |
ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA COLCHONERA LEZORT S.A. PARA OPTIMIZAR EL NIVEL DE LAS OPERACIONES |
LILIANA ORTELLADO DE VÁZQUEZ Y CELIA ADRIANA LEZCANO MORINIGO |
34/2015 |
09/11/2015 |
25 |
PROPUESTA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA LA AGENCIA MARÍTIMA REPREMAR S.R.L |
LAURA ESTHER MOREL MIRANDA Y BUENAVENTURA MABEL QUINTANA GONZÁLEZ |
16/2016 |
07/07/2016 |
26 |
PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO DE LA COOPERATIVA “EL EMPRENDEDOR” PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO |
NILDA DIANA PENAYO ARÉVALOS Y LUZ MARINA GONZÁLEZ MEDINA |
26/2016 |
31/08/2016 |
27 |
PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA BRITAM S.A. |
SIMONA BELÉN CARDOZO LEGUIZAMON Y ROBERT RODRIGO CABANELLAS |
28/2016 |
01/09/2016 |
28 |
ANÁLISIS DE LAS RECAUDACIONES E INVERSIONES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO INMOBILIARIO Y LA PERCEPCIÓN CIUDADANIA. CASO VILLA HAYES |
KAREN MELISSA CABRERA ACOSTA Y MARÍA NINFA ORTEGA ZÁRATE |
31/2016 |
07/09/2016 |
29 |
ANÁLISIS DE LAS DEBILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AUDITORÍA DE LA EMPRESA “INICIATIVAS ECONÓMICAS CONTABLES S.S. Y PROPUESTAS DE AJUSTES PARA FORTALECERLAS |
FABIO RAMÓN SÁNCHEZ ROJAS Y ARNALDO FABIÁN SÁNCHEZ ROJAS |
34/2016 |
16/09/2016 |
30 |
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA PALIGA S.A.C.I |
MAGDALENA ESCOBAR MEDINA Y LIDIA ERNESTINA MACHAIN BENEGA |
35/2016 |
16/09/2016 |
31 |
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE SALIDA DESTRIBUCIÓN DE MERCADERÍAS Y EL COBRO CORRESPONDIENTE EN LA EMPRESA LAS TRES MARÍAS |
MARÍA ELENA SANTACRUZ CASTRO Y CLAUDIA LILIANA CARDOZO ROLÓN |
16/2017 |
29/06/2017 |
32 |
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA VIRTUD CUEROS, UBICADA EN LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO |
LISANDRA MABEL CAÑETE ALVARENGA Y LIZ MARIELA RODRÍGUEZ RÍOS |
28/2017 |
10/08/2017 |
33 |
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE REGISTROS UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN AMBULATORIA Y SU CORRESPONDIENTE DIGITALIZACIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
DORA CELESTE PICO RODRÍGUEZ |
32/2017 |
23/08/2017 |
34 |
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA “TODO SERVIS” UBICADA EN LA CIUDAD DE LUQUE |
LETICIA MAGALÍ BURGOS CÁCERES Y MARÍA JOSÉ PERÉZ BRÍTEZ |
35/2017 |
29/08/2017 |
35 |
ANÁLISIS DE PROYECCIÓN DE INGRESO Y COSTO D ELA PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTE ECOLÓGICO |
AMALIA BEATRIZ MENDOZA IBARRA |
39/2017 |
05/09/2017 |
36 |
LA CONTABILIDAD GANADERA DENTRO DE LOS SISTEMAS DE LA AUDITORÍA INTERNA Y CONTRO INTERNO. ESTUDIO DE CASO DE LA EMPRESA GANADERA |
GRACIELA MARLENE VERA AMARILLA Y VANESSA GUADALUPE MACIEL FRUTOS |
43/2017 |
11/09/2017 |
37 |
EJECUCIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE IDEA EN LA EMPRESA “LOS TRIGALES S.A.” |
SILVIA SUSANA GÓMEZ RODRÍGUEZ Y VERÓNICA ISABEL GONZÁLEZ RAMÍREZ |
44/2017 |
12/09/2017 |
38 |
ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DE LA EMPRESA “TAX CONSULTORES S.R.L.” |
CLARA LIDUVINA CARDOZO BAREIRO Y DIANA GABRIELA PERALTA TALAVERA |
64/2017 |
18/12/2017 |
39 |
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA MERLÍN DEDICADA AL RUBRO DE FERRETERÍA |
VERÓNICA CAROLINA FERREIRA GUERRERO |
10/2018 |
22/01/2018 |
40 |
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA ASEGURADORA YACYRETA S.A. EN LAS ÁREAS DE COBRANZAS Y FINANZAS |
IGNACIO RAFAEL BILBAO ARRELLAGA Y RUDY CONSTANCIO PAREDES BAZÁN |
45/2018 |
28/08/2018 |
41 |
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA GLEMYAR |
MARIO ESTEBAN TADEO CABRERA GONZÁLEZ Y BRUNO AUGUSTO GÓMEZ HONIG |
28/2019 |
27/06/2019 |
42 |
PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS ÁREAS DE CRÉDITOS Y COBRANZAS DE LA EMPRESA N.D.L S.A |
LAURA MARLENE LEDEZMA DÍAZ |
35/2019 |
31/07/2019 |
43 |
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS POR PROCESOS PARA EL ASTILLERO PUERTO BOTÁNICO |
LUIS GERARDO MORALES SALINAS Y PEDRO MIGUEL ARMANDO BRACHO |
39/2019 |
07/08/2019 |
44 |
DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO, APLICADO AL MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS PARA LA EMPRESA GRÁFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A |
MARIA RAMONA MAGALI VARGAS BOGADO Y ADRIANA EMIGDIA ARIAS FERREIRA |
44/2019 |
14/08/2019 |
45 |
ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BASADO EN EL MODELO COSO III EN LA EMPRESA CAFSA S.A (ARETE ALMACENES) |
KAREN JOHANA SANCHEZ PORTILLO Y JOSE LUIS BENITEZ ACUÑA |
7/2020 |
03/07/2020 |
46 |
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE EN LA GESTION OPERATIVA DE LA EMPRESA ESTRELLA S.A |
RICHAR ARIEL GUZMAN GARAY Y FABIO ALCIDES GARCETE CAÑETE |
23/2020 |
23/09/2020 |
47 |
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTEO SOBRE LA PRODUCCION DE CUADERNOS CORPORATIVOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICENTRO S.R.L (ESTUDIO DE CASO) |
CESAR GUSTAVO GARAY ALVAREZ Y YESSICA CAROLINA VAZQUEZ RUIZ |
31/2021 |
08/11/2021 |
48 |
PROYECTO DE FORMALIZACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DE LA EMPRESA MODELO TEX DEL RUBRO DE LA CONFECCIÓN |
DAISSY INOCENCIA AGUILERA VEGA |
38/2021 |
23/11/2021 |
49 |
ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO CONTABLE DE LA EMPRESA FELLER S.A |
ELIDO RAMÓN SAMANIEGO PATIÑO |
10/2022 |
11/07/2022 |
50 |
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA V&M AUTOMOTORES S.R.L MEDIANTE EL MODELO COSO Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO |
NORA VANESSA MARTINEZ SANABRIA Y PEDRO ALBERTO JARA GAONA |
49/2022 |
13/12/2022 |
51 |
PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y COMPRAS EN LA EMPRESA G.A CRECIMIENTO GASTRONOMICO |
GEYSA THALIA ORREGO OSORIO Y ADAN RAFAEL MARTINEZ ZÁRATE |
63/2022 |
28/12/2022 |